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老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產(chǎn)生的費用50,當時做的借銀行貸其他應付款,后來這個50元員工走的報銷是關聯(lián)公司付的,現(xiàn)在領導發(fā)現(xiàn)了,讓我把這個50和關聯(lián)公司掛往來,我應該怎么做賬做分錄

2021-12-08 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-08 16:55

同學你好 沖減員工的然后計入關聯(lián)公司的 借其他應付款員工 貸其他應付款公司

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快賬用戶3745 追問 2021-12-08 17:13

但是發(fā)票這個員工之前用的替票,抬頭是關聯(lián)方公司的,我這樣掛往來還行嗎,又有何依據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:18

同學你好 這個沖減員工往來了

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快賬用戶3745 追問 2021-12-08 17:20

謝謝老師,沒太懂,具體應該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 17:20

借其他應付款員工 貸其他應付款公司

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同學你好 沖減員工的然后計入關聯(lián)公司的 借其他應付款員工 貸其他應付款公司
2021-12-08
你好? ? A會員 是什么情況? 你們業(yè)務內(nèi)容大概是怎么發(fā)生的。這樣好具體判斷下??
2021-05-25
你好,就相當于他們給你做勞務派遣了
2021-10-18
你好? ? ? 這個是現(xiàn)金紅包的話應該做 :計提:借管理費用-工資 貸應付職工薪酬。發(fā)放:借應付職工薪酬 貸: 其他應付款-往來公司? ; 怎么還要做 社保和公積金科目 ?? ?
2021-03-16
你好 ;? 你說下借款是多少? ?;? ?報銷款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實發(fā)工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
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