你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬的話需要對方給你科目余額表來建賬的。 內(nèi)賬之前有做流水這些沒有;
你好老師問下,新到一個商貿(mào)公司,以前沒有會計,外賬讓代理記賬弄了,我去了后才準備讓我接管,我應該怎么建賬,需要注意些什么?
老師,我剛來弄貿(mào)易公司的內(nèi)帳 我應該需要些什么數(shù)據(jù)啊,他只給了一個商品的庫存給我,以前沒有內(nèi)賬,只有外賬
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進項每個月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會根據(jù)進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們在代理公司代賬,賬務比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫存商品帳面數(shù)據(jù)和實際對不上,二期庫存商品沒有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過來,沒有思路了
老師,我剛剛面試一家食品商貿(mào)企業(yè),我剛來還需要時間熟悉商貿(mào)公司的業(yè)務,還有好多事需要摸索和梳理,想他們不要那么著急把另外一個糧油公司的內(nèi)外賬給我。她意思是第一個月要熟悉糧油公司的業(yè)務,第二個月要接手了,怎么處理比較好
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應付 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
老師,出口貨物按內(nèi)銷處理,是不是就和我們正常開票一樣。只是銷售方是外國?
老師購銷合同印花稅怎么計算
我記得,收發(fā)計量的盤虧,不管進項稅
沒有,只是從當月開始
你好 ;? ?那你就盤點所有科目余額 。 你看看 是否還有其他的? 科目。? 除開了庫存商品? 是否 有固定資產(chǎn)。 貨幣資金。 應交稅費 ;? ?往來科目都盤點下?
有銀行存款和一點點庫存商品,我寫了期初不知道怎么平報表
你好 ;? 你其他都沒有嗎? 你有差異金額如果找不到原因的先就利潤分配去平衡建賬。 后面? 找到差異去調(diào)整報表? ?
就是現(xiàn)在我知道目前余1噸多的材料 也知道本月進了多少材料 也知道10月發(fā)貨到了哪些公司,但是對應不上 不知道怎么弄好 到底按10月初的好還是以今天為節(jié)點好
?你好 ;? ? 知道的都錄入 ; 你最好是以 9月末的 數(shù)據(jù)來建賬作為10月期初? ?