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老師,計(jì)提社保時(shí),借管理費(fèi)用~社保,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,繳納時(shí):借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀存!應(yīng)付職工薪酬是被平了,那計(jì)提時(shí),借方的管理費(fèi)用怎么辦

2021-10-18 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 12:22

你好,管理費(fèi)用月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

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快賬用戶9710 追問(wèn) 2021-10-18 12:23

計(jì)提的管理費(fèi)用社保也轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-18 12:24

你好,對(duì)的是的管理費(fèi)用,他也是損益類的科目,它需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,只要是損益類的科目,不管是哪個(gè)明細(xì),都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年。

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快賬用戶9710 追問(wèn) 2021-10-18 12:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:28

不要客氣,工作愉快。

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你好,管理費(fèi)用月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2021-10-18
?你好;? ? 對(duì)的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好,支付包含個(gè)人部分 發(fā)放時(shí) 借 :應(yīng)付職工薪酬 社保 其他應(yīng)收款 社保個(gè)人部分 貸 :銀行存款
2024-03-24
你好,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的,正確的。
2024-10-17
是的,這個(gè)是正確的對(duì)的。
2024-04-18
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