你好,這個(gè)怎么幫您核對(duì)呢。
老師,這是9月的利潤表,你幫我看下,申報(bào)表填的對(duì)不對(duì),營業(yè)成本和營業(yè)收入都為0吧?
老師,公司從成立后一直都沒有業(yè)務(wù),只有一些費(fèi)用,我的利潤表上,營業(yè)收入和成本都為0,我申報(bào)季度報(bào)表時(shí),只填了負(fù)的利潤總額,但營業(yè)收入和成本為0這樣行不行?
老師,這里的營業(yè)收入營業(yè)成本,是看7到9月的利潤表,還是看1到9月的利潤表
老師,你幫我看下這個(gè)本本年累計(jì)數(shù)就是填利潤表上的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額吧,這個(gè)營業(yè)成本不是倒擠的吧
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),沒有收入和成本,利潤是負(fù)數(shù),我把利潤填上,風(fēng)險(xiǎn)提示:.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。我該怎么申報(bào)
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
剛剛表沒發(fā)過去
我看了一下,你應(yīng)該填寫的沒有問題。
營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0對(duì)吧
對(duì)你沒有數(shù)的話,填寫零就行。
利潤表只有紅框里那三個(gè):營業(yè)稅金及附加,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,其他都沒數(shù)的
對(duì)按照有什么數(shù)填寫什么數(shù)就行。