你好,對的是的,可以的。
老師,9月份有發(fā)票開錯,但是當時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
老師9月份開銷售發(fā)票有一張開錯忘記作廢了,也沒給對方,10月份我開具了負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢?是按照銷售退回做嗎?
老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
9月份有開錯的10萬發(fā)票忘作廢了,納稅是不是要按照發(fā)票金額交稅呀,然后10月份沒有發(fā)票以后還能沖回來嗎?
老師您好,我六月份開出的銷項發(fā)票忘記作廢了,稅款已經(jīng)交完了。請問我可以在以后的月份作廢嗎?來沖減以后月份開出的銷項稅額??梢赃@樣操作碼?有沒有風險?大概要三四個月才能沖完。
那做賬還是正常做對吧,就是賬稅不符以后能核上就行
你好,對的是的,是這么做的。