你好 按科目余額表有余額的數(shù)據(jù) 填寫,損益 科目不填寫
我重建賬套,按年初建的話是不是損益類不用填?只填資產(chǎn)負債成本期初余額就可以?
您好!老師,請問9月份建賬的培訓公司,填資產(chǎn)負債表時,年初數(shù)是不是都是填0(建賬那個年度每個月的資產(chǎn)負債表年初數(shù)都是0吧?),然后資產(chǎn)負債表的期末數(shù)就要加上往期的,對嗎?可以說下年初數(shù)和期末數(shù)的區(qū)別嗎?
我聽這里的老師講課,期初建賬只有資產(chǎn),負債,權(quán)益,成本要填,那個損益類不用,如果是年中建賬就需要五個都填,資產(chǎn)負債權(quán)益,成本,損益,期初,本年累計都填?為什么呢?
老師,我接到一家公司,收到22-11月的科目余額表,那我建帳套不就從12月份開始建,那財務(wù)初始余額,就按照科目余額表,資產(chǎn),負債,損益類的有發(fā)生額也要填數(shù)據(jù)對吧,管理費用下的本年累計也要登上吧?
年中建賬的時候,除了損益類科目,其他的都是根據(jù)上期的期末余額填寫。損益類是根據(jù)累計發(fā)生額填寫,累計發(fā)生額是借貸方都填寫,還是收入填寫貸方累計發(fā)生額,成本費用填寫借方累計發(fā)生額。 設(shè)置期初數(shù),企業(yè)新成立,和年中建賬期初數(shù)怎么填寫,不明白?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
不是只填期初數(shù)就可以嗎?
期初余額
累計額不用寫吧
本年利潤填寫吧?要不試算不平衡呢
建賬是只填期初數(shù)就可以?
填期初余額和利潤了,試算平衡了,啟用時跳出提示
我可以繼續(xù)嗎?
年終的時候我再和前期數(shù)據(jù)整合可以嗎?
不用錄入損益 科目的??