您好 做8月份相同的會(huì)計(jì)分錄
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請問應(yīng)該怎么處理
有一筆保險(xiǎn)費(fèi)用,8月已進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,現(xiàn)在退保費(fèi),應(yīng)做做什賬務(wù)處理,我已開出紅字信息表給銷售方,對方開出紅字發(fā)票,并開出差額發(fā)票。
你好 我是購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,11月申報(bào)又有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
保險(xiǎn)公司開具車子保險(xiǎn)發(fā)票如圖,我司12月已抵扣進(jìn)項(xiàng)234.465元,現(xiàn)公司要報(bào)廢此車退保,但保險(xiǎn)公司只退回2655.43元,我司因已抵扣需\\我方開具紅字信息表,但對方卻要求我方開具的紅字信息表金額是2814.76元,并說差額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我不是應(yīng)開具跟退回金額一致的紅字信息表嗎?再轉(zhuǎn)出2655.431相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
銷售酒類,開票可以不寫單位和單價(jià)嗎?
老師,我們企業(yè)是房地產(chǎn)租賃行業(yè),收到的中介服務(wù)費(fèi)增票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
社保新規(guī),強(qiáng)制上社保,現(xiàn)在我們公司的人員是工資拆分開在兩家公司發(fā)放工資,一家公司上社保,這個(gè)情況有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工8月份離職,8月份的時(shí)候未及時(shí)辦理停交社保導(dǎo)致9月份才辦理按照社保新規(guī)當(dāng)月離職當(dāng)月社保也要繳納,公司跟員工協(xié)商可以在8月份工資里扣除9月份全部社保費(fèi)用700元(比如原來是個(gè)人承擔(dān)200元,公司承擔(dān)500元),現(xiàn)在我要申報(bào)8月屬期的個(gè)稅這個(gè)員工9月的社保費(fèi)用(即700元)要在個(gè)稅這里體現(xiàn)嗎?
老師,原產(chǎn)地證明書在哪里辦理的
員工在上班期間被人打傷了,住院醫(yī)療費(fèi)怎么做賬?
老師您好,公司廠房出租后按12%交了房產(chǎn)稅后還要不要交沒有出租時(shí)每年十月份申報(bào)的房產(chǎn)稅,
老師 收到銀行開具的貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,政策麻煩給一下,謝謝
老師,請問如果物業(yè)公司代收電費(fèi),可以讓對方打款過來備注服務(wù)費(fèi),然后開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嘛?
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了20萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
相同負(fù)數(shù)嗎?不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
您上個(gè)月分錄怎么寫的
購買時(shí)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 入費(fèi)用借主營業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)? ?借方紅字 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸方藍(lán)字 ?貸應(yīng)付賬款 貸方紅字 這樣寫分錄就好了