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上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號(hào)開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對(duì)的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理
今年3月我們公司購買車輛保險(xiǎn) 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
一月份我公司收到對(duì)方公司開具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對(duì)方說信息表不對(duì),要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表,申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
公司上個(gè)月購買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
我們公司是醫(yī)藥飲片商貿(mào)單位,現(xiàn)在投資建廠,已經(jīng)取得土地使用權(quán),發(fā)生的地勘費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好老師,我咨詢你一些問題:公司是做抖音直播的①對(duì)公賬戶收到抖音電商打款驗(yàn)證款怎么做分錄②收到抖音電商(商戶資金結(jié)算)款怎么做分錄③收到其他單位轉(zhuǎn)來的款備注是投資款怎么做分錄?④轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶款項(xiàng)備注了報(bào)銷又怎么做分錄?
老師,我會(huì)計(jì)專業(yè)干了七年出納和會(huì)計(jì)屬于商貿(mào)類行業(yè),做賬報(bào)稅都參與過,29歲目前面試了一家二手車行公司,財(cái)務(wù)部6個(gè)人其中一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理干了七八年了,這份工作薪資不高要從基層收銀開票做起,可以輪崗要求哪個(gè)崗位都會(huì),做熟練了后面也會(huì)讓做簡單小公司賬務(wù),這份工作可以去嗎
階梯申報(bào)實(shí)際怎么操作個(gè)稅系統(tǒng)
老師,珍珠棉(包裝產(chǎn)品用的)700元,膠帶車間封箱產(chǎn)品用1500元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報(bào)2024年度殘保金,請(qǐng)問,如何申報(bào)2024年度殘保金,附報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,指的是會(huì)計(jì)科目應(yīng)付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請(qǐng)教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應(yīng)商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個(gè)零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時(shí)候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們是一家技術(shù)咨詢服務(wù)公司小規(guī)模 會(huì)外購其他公司的技術(shù)咨詢服務(wù) 在項(xiàng)目還未確認(rèn)收入前 外購的技術(shù)服務(wù)記入什么科目
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價(jià)款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價(jià)計(jì)入了未確認(rèn)融資費(fèi)用,還款是不等額還款,前期是每個(gè)月還款26萬,融資公司每個(gè)月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用,因?yàn)槲覠o法確定實(shí)際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用可以嗎,因?yàn)槲矣X得融資租賃公司應(yīng)該用的是實(shí)際利率法


發(fā)票及付款和退款
您好!退多少你們就開多少紅字發(fā)票信息表,你們?cè)僮鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的。對(duì)方是原稅控開票,我方是數(shù)電開票,我方開出的紅字信息他要到哪査看確認(rèn)呢?時(shí)間有72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)限制嗎?
您好!對(duì)方在稅控盤里面可以下載的,這個(gè)沒有時(shí)間限制
您好!開具紅字發(fā)票沒時(shí)間限制,但是紅字信息表72小時(shí)沒確認(rèn)的,就作廢了
我16號(hào)已開具出紅字信息表,對(duì)方未確認(rèn),但紅字信息表仍有記錄,我需去大廳將紅字信息表做運(yùn)維撤銷嗎?
您好!不用,會(huì)自動(dòng)失效的
但開出的紅字信息表仍有記錄,方欣工作人員卻要我去大廳做運(yùn)維撤銷,并說對(duì)方需到電子稅網(wǎng)里去確認(rèn)紅字信息表。
您好! 紅字發(fā)票信息確認(rèn)單可以撤銷。納稅人發(fā)出或接收到“紅字發(fā)票信息確認(rèn)單”,可通過【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】—【紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理】,對(duì)紅字發(fā)票信息確認(rèn)單進(jìn)行撤銷。 若納稅人發(fā)起的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單需要對(duì)方進(jìn)行確認(rèn),對(duì)方超過72小時(shí)未進(jìn)行確認(rèn)操作,則該紅字確認(rèn)單自動(dòng)作廢。
謝謝老師
不客氣的,可以和稅務(wù)溝通,目前稅務(wù)系統(tǒng)有些不穩(wěn)定也有可能