同學(xué)你好,什么業(yè)務(wù),是不是適用的稅率3%?還是優(yōu)惠稅率1%?

已知不含稅金額是32775,那么含稅金額是多少,小規(guī)模納稅人
小規(guī)模免稅含稅金額194000,那不含稅金額是多少
小規(guī)模免稅含稅金額194000,那不含稅金額是多少
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了不含稅金額219049.52,還能開(kāi)多少含稅金額
小規(guī)模納稅人 開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),繳納增值稅,那么成本是含稅金額還是不含稅金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對(duì)工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶(hù)要拉社保明細(xì),前提是代賬,說(shuō)最好明天拉,我說(shuō)明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請(qǐng)問(wèn)報(bào)表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開(kāi)票做的預(yù)收賬款,25.3季度開(kāi)票沖預(yù)收做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣處理對(duì)嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠(chǎng)里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開(kāi)支的發(fā)票,不需要做這個(gè)社保成本吧
老師,請(qǐng)問(wèn),帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)為什么抖音上的涉稅報(bào)送資料中的,支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)說(shuō)和結(jié)算賬單的平臺(tái)服務(wù)是對(duì)不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報(bào)不了,其他都可以,就是所得稅報(bào)不了,還有最后一天著急,謝謝


優(yōu)惠稅率1%
那就是用未稅金額×稅率,用未稅金額%2B稅額=32775*(1%2B1%)就是含稅金額了
能幫我算出來(lái)嗎?感謝
好吧~就是這個(gè)金額哈,32775*(1%2B1%)=33102.75