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老師,你好,我這邊6月份收到650000的進項票9個點稅率,到7月份的時候,對方要求重開13個點的,到我7月份做賬的時候,報表上有進項稅額轉(zhuǎn)儲,但是沒有收到紅沖發(fā)票,我這邊要如何做賬

2021-10-16 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-16 11:44

你好 進項轉(zhuǎn)出之前進項9%的發(fā)票的金額稅額嗎 之前分錄怎么做的

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 11:47

借:主營成本 進項 貸:應付

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齊紅老師 解答 2021-10-16 11:49

借應付帳款 主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 11:56

主營業(yè)務(wù)成本可以在貸方嗎

主營業(yè)務(wù)成本可以在貸方嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-16 11:58

放到借方負數(shù) 軟件做賬

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 11:59

老師,那我7月份還有65345.15的進項,報表上有期末留抵,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-10-16 12:02

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 13:44

老師,怎么有銷項,7月沒月銷項

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齊紅老師 解答 2021-10-16 13:54

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 那就只做這個

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 13:58

那還有期末留底呢,是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出來

那還有期末留底呢,是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出來
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齊紅老師 解答 2021-10-16 14:01

你好 留著抵扣 不轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 14:02

那我要怎樣做了跟報表一致,體現(xiàn)在待抵扣呢

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齊紅老師 解答 2021-10-16 14:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留底

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 14:04

哦哦,那老師,我前期做賬留底都是放在待抵扣,這樣要怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-10-16 14:06

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸待抵扣

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 14:10

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 老師你寫的這筆分錄,我怎么理解為用進項來抵扣銷項 是不是繳稅款的我就可以這樣寫 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-10-16 14:12

你好,把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思。

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快賬用戶8861 追問 2021-10-16 14:19

還有進項稅額轉(zhuǎn)出呢,怎么連起來

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齊紅老師 解答 2021-10-16 14:20

一樣的道理 借進項轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目

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你好 進項轉(zhuǎn)出之前進項9%的發(fā)票的金額稅額嗎 之前分錄怎么做的
2021-10-16
您好,要是七月份開出的進項不行的
2022-06-30
之前借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
你好,紅字信息表開具的所屬期做進項稅額轉(zhuǎn)出,如信息表是8月開的,那么在8月份所屬期轉(zhuǎn)
2020-08-16
您好 這個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-08-09
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