是的,未實(shí)際支付的預(yù)提費(fèi)用都不得稅前扣除
計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用金額,在匯算清繳前都未沖完,是不是所得稅前要調(diào)增,跟工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提一樣???
老師,安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)2020計(jì)提的沒(méi)用完,匯算清繳時(shí)忘了做納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)可不可以和2021年的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)余額合并后在2022年匯算清繳時(shí)一并做調(diào)增
會(huì)計(jì)在計(jì)提工資時(shí)是安照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,這樣的話(huà)那其中社保費(fèi)和個(gè)稅等個(gè)人承擔(dān)的部分不是都在費(fèi)用里了嗎這樣就增加了費(fèi)用,所得稅減少,年初匯算清繳時(shí)要不要調(diào)整所得額。
老師,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表可以一模一樣填寫(xiě)嗎,譬如說(shuō)賬上提前算好了調(diào)增后的所得稅費(fèi)用,然后匯算清繳之后正好所得稅費(fèi)用一模一樣,這種情況,報(bào)表是不是可以一模一樣抄寫(xiě)上去的
老師,麻煩問(wèn)一下,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi),可以直接按稅前扣除的比例計(jì)提嗎?還是要根據(jù)發(fā)生額計(jì)提,然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來(lái)做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶(hù)是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶(hù)使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬(wàn)、60萬(wàn),現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒(méi)有回來(lái)這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時(shí)做題思路一般不會(huì)錯(cuò),今天做的這道我做錯(cuò)了,您能不能每個(gè)選項(xiàng)給我講講,我想知道自己錯(cuò)哪里了,這道題沒(méi)有答案解析。謝謝老師
麻煩問(wèn)一下,9月1號(hào)以后,個(gè)體工商戶(hù)的業(yè)務(wù)人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問(wèn)抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢
比如說(shuō),我2022年2月發(fā)生了安全培訓(xùn)并取得發(fā)票,2022也付款了,我可以沖2021計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備嗎?
你可以沖2021年計(jì)提的,但是不能在21年稅前扣除
如果是在2021年已經(jīng)支付款項(xiàng),2022年拿到發(fā)票,這樣可以稅前扣除了吧
是的,在匯算以前拿到都可以