您好,1是可以彌補以前年度虧損金額
老師,你好,比如說我2021年全年的收入都是勞務報酬所得,那明年在做個稅的匯算清繳的時候我可以減除60000的扣除額來算嗎,我沒有專項附加扣除,那我是不是只能用總收入-這個60000了
老師,我有點不明白這個每個季度預繳稅款的時候說可以抵扣前五年的,那像下面那樣是說總的可以抵扣了70多萬,還是說到2018年的時候那個數(shù)額已經是抵減了2017年的以后得出的了,那現(xiàn)在我就只能抵扣13萬多?
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師在交個人所得稅的時候,如交個稅的員工,他如果得了大病的話,他像那些專項附加扣除后,個稅出現(xiàn)負數(shù)的話,可以在未來的年度里面可以抵扣就是和咱們企業(yè)所得稅一樣抵扣嗎?
老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時候,消費品白酒,抵扣了3萬的稅。當時這個稅已經抵扣了,現(xiàn)在稅務局說這個不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉出分錄,該怎么做呢?
公積金這個月想調整成500,這個基數(shù)能調整嗎
請問松子仁流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師好,公司購入新車30萬,借:固定資產265486.73 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)34513.27 貸:銀行存款 次月提折舊,借:管理費用—累計折舊265486.73 貸:累計折舊265486.73 ,這樣做可以嗎?
老師,勞務分包工程3%,甲方工程款全額發(fā)工資(乙方工人),乙方開票3%給甲方,那乙方的工資單做工資分錄如何做嘛?相當于乙方收入開票工程款全部發(fā)給工人
商品已發(fā)出供應商開票不含稅價這個會計分錄怎么寫
老師你好,請教個問題,就是生產型企業(yè)出口退稅,我出口的貨物90%是自己生產的東西,那有10%是外部采購的東西,直接出口可以嗎?報關單上單獨顯示這個貨物名稱嗎
自行研發(fā)的軟件作為產品賣出去,已經研發(fā)成功了,那這個成本是不是就是0了,做過相關自行研發(fā)軟件作為商品的老師來,沒有做過的都不要打擾了
公司購買設備,對方是私人無法開具發(fā)票,可以公戶轉到對方個人賬戶?
如何防止收到的發(fā)票被紅沖
物流配送公司,偶爾會接幫忙拉一些百貨等貨物,幫人家拉東西這種,我們公司開發(fā)票給對方,開什么項目名稱比較合適?