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老師好,我們單位去年的個(gè)稅,1月到10月報(bào)的是錯(cuò)的,11月12月沒有申報(bào),我現(xiàn)在接手需要更正申報(bào),但是不能添加員工!要到稅務(wù)大廳辦理,一般需要帶什么資料呢,稅務(wù)大廳電話一直沒人接!

2024-03-17 12:58
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-17 12:59

您好 我這邊帶上單位公章跟申報(bào)表資料 還有經(jīng)辦人身份證 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件就可以了

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您好 我這邊帶上單位公章跟申報(bào)表資料 還有經(jīng)辦人身份證 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件就可以了
2024-03-17
您好,您的操作是可以,但對方?jīng)]有六月申報(bào)記錄
2021-10-15
你好? ? 1. 是的 既然報(bào)錯(cuò)了就得去大廳修改申報(bào)表的 2.? ? ?是的 要去大廳改的? 你系統(tǒng)改不了? ?
2020-11-23
您好 稅務(wù)大廳更正了2月份 自己客戶端無法更正后面月份 要去稅務(wù)大廳同步更正后面月份才可以
2022-01-23
你好,所得稅和什么時(shí)候是一般納稅人是不沖突的,一般納稅人和小規(guī)模的所得稅申報(bào)是一樣的,沒有申報(bào)過所得稅,專管員應(yīng)該是要你改之前申報(bào)的
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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