你好,一般是通過增加費(fèi)用,工資等入賬方式,來降低利潤金額?
老師,您好!20年補(bǔ)了一筆19年的分錄,將以前年度損益調(diào)整(金額是24057.32)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后,在申報(bào)20年調(diào)整這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎? 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負(fù)債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了,那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了,應(yīng)該怎么做?謝謝!
老師,請教一個(gè)問題,公司幾年下來有利潤 產(chǎn)生,最后轉(zhuǎn)成利潤分配-未分配利潤里,這筆金額幾年下年金額就會(huì)很大,分配掉利潤老板要交20%個(gè)稅,平常 你們是怎么處理的
老師請問我們2021年底利潤為正數(shù),企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的金額有7萬多,這個(gè)怎么處理?如果一直不管掛在這個(gè)科目有什么風(fēng)險(xiǎn)
您好老師請求解這個(gè)問題1。資料D公司2×19年的“利潤分配"賬戶的有關(guān)記錄如下:“利潤分配”總賬賬戶年初貨力爾動(dòng)為680萬元,本年借方全年發(fā)生額(包括年末結(jié)賬發(fā)生額)為3100萬元,年末貸萬余額(結(jié)賬后)為1250萬元。公司“利潤分配”賬戶下設(shè)三個(gè)明細(xì)賬戶提取法定盈余公積、應(yīng)付股利、未分配利潤,上述明細(xì)賬戶經(jīng)過年末的最終結(jié)賬后,除”未分配利潤"明細(xì)賬戶有余額外其他的各個(gè)明細(xì)賬戶均沒有余額。2.要求根據(jù)所給資料:(1)計(jì)算D公司本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤并列出計(jì)算過程;(2)寫出年末有關(guān)利潤分配的三筆會(huì)計(jì)分錄,包括:1.提取法定盈余公積金及向投資者分配利潤;2.結(jié)轉(zhuǎn)已分配的利潤:3。結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤。
老師,您好,我這邊是一家診所個(gè)體戶。報(bào)稅是季報(bào)。我這邊有一點(diǎn)不是很清楚需要咨詢一下老師。就是在填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,未分配利潤的期末金額=期初未分配利潤+凈利潤,這個(gè)公式是對的嗎?比如我現(xiàn)在填利潤表,我的凈利潤是3萬,我資產(chǎn)負(fù)債表里面,未分配利潤年初金額是7萬,那么需要填的未分配利潤期末金額就是10萬對嗎?
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
可是又不能做賬,做到虧損吧,我凈利潤是5個(gè)點(diǎn),也不算多了
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)