您好 請問有沒有分配利潤 有沒有計提盈余公積 或者用以前年度損益調(diào)整科目
老師,我的報表做完,發(fā)現(xiàn)未分配利潤的期末不等于利潤表凈利潤+期初的未分配利潤,差額就是一個其他收益的金額。這種對嗎
老師我咨詢下:資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤.這樣算下來未分配利潤對不上要怎么辦? 2月份凈利潤本期金額是-20187.52 ,未分配利潤是-36044.34. 3月份凈利潤本期金額是-10274.38 ,未分配利潤是-44700.92.年度損益是1036.76.
老師我想問一下就是我利潤分配未分配利潤期初金額是-5118.今年做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤的時候,去看資產(chǎn)負債表的期末金額未分配利潤數(shù)是對不上利潤表本年累計凈利潤的是怎么回事啊
老師,我要在原始報表基礎上手工做一個報表,增加繳納稅金80萬。 利潤表變化稅金及附加+80,資產(chǎn)負債表未分配利潤減少80。還有那里需要變動嗎,我現(xiàn)在改完資產(chǎn)負債表期末未分配利潤減去期初未分配利潤不等于利潤表凈利潤
老師,您好,我這邊是一家診所個體戶。報稅是季報。我這邊有一點不是很清楚需要咨詢一下老師。就是在填資產(chǎn)負債表的時候,未分配利潤的期末金額=期初未分配利潤+凈利潤,這個公式是對的嗎?比如我現(xiàn)在填利潤表,我的凈利潤是3萬,我資產(chǎn)負債表里面,未分配利潤年初金額是7萬,那么需要填的未分配利潤期末金額就是10萬對嗎?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
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老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
沒有,這些都沒有
還想問一下,如果是按照我之前的問題填數(shù)據(jù),那么這個個體戶一直在盈利,那邊這個未分配利潤一年比一年多,對于個體戶有什么影響呢?涉不涉及到交稅這些? 每個季度都在那個客戶端交了稅,好像是生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅,算出來的凈利潤交稅。
沒有的話?未分配利潤的期末金額=期初未分配利潤%2B凈利潤,這個公式是對的 凈利潤是3萬,資產(chǎn)負債表里面,未分配利潤年初金額是7萬,填的未分配利潤期末金額就是10萬 是的 個體戶 繳納生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅后就可以轉(zhuǎn)給法人 不要留在資產(chǎn)負債表上啊
老師,最后一句不太懂,不要留在資產(chǎn)負債表上。 老師,我對您這句話的理解是,我這邊交了稅之后,年初就不應該有未分配利潤對嗎?然后這個季度交了稅,上面未分配利潤實際上應該只是凈利潤這個數(shù)據(jù)。不知道我理解得對不對
但是我這邊今年資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初是有金額的,7萬,我這邊目前填報表到9月底,這個未分配利潤已經(jīng)達到十幾萬的,就是感覺金額太大了,現(xiàn)在不知道怎么具體的處理
就是未分配利潤 不需要留在賬上太多 可以把利潤分給法人?
因為這個個體戶沒有做賬,填資產(chǎn)負債表的時候大概就是占估調(diào)制的。老師,請問我該怎么填制報表呢。 就比如,我現(xiàn)在填制的是3月份的報表,凈利潤是3萬,資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)是7萬,我這邊未分配利潤期末數(shù)填制多少呢?按照公式應該填制10萬的哇
對的 應該是填10萬的哈
老師您說的這個把利潤分配給法人,不留在賬上,我不太懂應該怎么填制數(shù)據(jù)呢?
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 借:應付利潤 貸:銀行存款
老師,分錄的道理我知道,但是報表就是不知道怎么填也
沒有分配的時候 未分配利潤還是10啊 假如你分配了5萬 那未分配利潤就填10-5=5? 銀行存款也減少5
懂了,謝謝老師
那我資產(chǎn)負債表,就調(diào)整一下未分配利潤和銀行存款
銀行存款不是根據(jù)實際的銀行余額填的嗎
因為營業(yè)基本上是收的現(xiàn)金和微信,所以銀行存款這部分基本上沒有,我填制報表的時候,是填的貨幣資金
那貨幣資金跟實際的現(xiàn)金和**一致嗎
因為沒有做賬,都是按暫估的數(shù)據(jù)。
那可以按您說的這樣填寫
好的,理解了。謝謝老師。麻煩老師了
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