你好,增值稅不會(huì)退回。 紅沖的發(fā)票抵扣第四季度的稅款?

咨詢一下,小規(guī)模納稅人增值稅的處理,假如本 季度開具普票20萬,專票11萬,本季度超30萬,不免增值稅。但是下季度如果退貨專票沖紅2萬。這2萬元的增值稅稅會(huì)退到下季度里面,對嗎?
請問一下,我是小規(guī)模納稅人,本季度有上一年的銷售退回開的紅字專票,我這個(gè)季度報(bào)增值稅,是直接扣減這個(gè)季度的銷售額和稅額嘛,還是怎么處理
老師,麻煩請問下,上季度小規(guī)模開專票超過100萬,這季度要全部紅沖掉,增值稅會(huì)退稅嗎,還是怎么處理?
老師小規(guī)模上個(gè)季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個(gè)季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師小規(guī)模納稅人增值稅,上個(gè)季度開過票,這個(gè)季度紅沖了,導(dǎo)致這個(gè)季度增值稅是負(fù)數(shù),這個(gè)增值稅需要退稅嗎?還是說可以放在賬上2024年繼續(xù)抵欠呢
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師,我們是小規(guī)模的,第四季度估計(jì)不會(huì)開多少票了,也不會(huì)產(chǎn)生多少稅額,那這個(gè)負(fù)的就一直掛賬上嗎?
你好,第四季度需要正數(shù)發(fā)票超過需要開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
那第四季度沒開票,我們就不可紅沖這部分票是吧?
你好,沒有正數(shù)發(fā)票的情況下,是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
我們上已經(jīng)開票了,現(xiàn)在紅沖掉這樣也不可開票嗎?
你好,開具的藍(lán)字發(fā)票金額,有超過需要開具的負(fù)數(shù)發(fā)票金額嗎??
您說的這個(gè)藍(lán)字發(fā)票是這個(gè)季度要開的票,還是要紅沖對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票?
你好,藍(lán)字發(fā)票是這個(gè)季度已經(jīng)開具的正常發(fā)票?
這季度不開票了,只有紅沖上季度的票,不再開正數(shù)銷售發(fā)票
你好,這季度不開票,這種情況是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。