對(duì)的,理解正確的,同學(xué)
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬(wàn),代開專票35萬(wàn),本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
咨詢一下,小規(guī)模納稅人增值稅的處理,假如本 季度開具普票20萬(wàn),專票11萬(wàn),本季度超30萬(wàn),不免增值稅。但是下季度如果退貨專票沖紅2萬(wàn)。這2萬(wàn)元的增值稅稅會(huì)退到下季度里面,對(duì)嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬(wàn),增值稅專票開了20萬(wàn),季度報(bào)增值稅的時(shí)候,按多錢報(bào)稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅嘛
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅,如果30萬(wàn)里面有專票要繳納增值稅,超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包括開的專票的金額不
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
那這樣該季度不是可以享受小于30萬(wàn)免增值稅了,那又如何操作呢?
你這個(gè)之前的享受不了 只能是退回月如果沒有滿足才可以享受了