您好,小規(guī)模納稅人可以退稅的,

小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
小規(guī)模公司,上個(gè)季度開了5萬(wàn)專票,這個(gè)月開了紅字發(fā)票,是上季度先交增值稅,下個(gè)季度再?zèng)_減嗎
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度我發(fā)票開的不合適,這個(gè)季度紅沖了720280元,那這樣是不是我這個(gè)季度可以再開720280元的發(fā)票,而且不用上增值稅
老師小規(guī)模納稅人增值稅,上個(gè)季度開過票,這個(gè)季度紅沖了,導(dǎo)致這個(gè)季度增值稅是負(fù)數(shù),這個(gè)增值稅需要退稅嗎?還是說可以放在賬上2024年繼續(xù)抵欠呢
請(qǐng)問企業(yè)購(gòu)入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過來(lái),因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?


老師如果經(jīng)常退稅對(duì)企業(yè)會(huì)不會(huì)有影響?如果不退繼續(xù)抵可以嗎
您好,我跟您的想法一樣的,我也不想退稅(周邊有企業(yè)退稅被查賬) 那您放著好了,不要申報(bào)退就留著2024要交增值稅時(shí)抵用
可以放在賬上明年繼續(xù)用嗎?我怕不給抵只能退
您好,我剛才特意看了一般人和小規(guī)模申報(bào)表,小規(guī)模沒有抵的那一欄。 我們也只能先不申請(qǐng)退,稅務(wù)局打電話一定讓我們退再退
好的謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!