你好,差旅費報銷的交通費,餐費是需要提供發(fā)票入賬的?
老師,公司同事同時報銷出差的餐費和車費。一種情況是一張餐飲發(fā)票一部分金額報銷餐費一部分是報銷車費,一種情況是車費沒有發(fā)票找餐票代替,如果這兩種情況都按真實發(fā)票項目報銷,那餐飲補助又超公司規(guī)定標準,以后要查賬有風險。這么操作呢?
公司有差旅費報銷制度,比如標準150元,餐費一餐20元,那么是不是都需要提供發(fā)票
老師,我們公司差旅費制度規(guī)定出差一天有60塊餐補,請問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎?如果可以不提供發(fā)票,這部分錢需要幫員工代扣代繳個稅嗎?
老師好,我們公司目前的差旅費標準是一天不超300元,含住宿和餐費,但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
老師,公司員工出差,公司給的餐費補貼(比如每天100元),在報銷費用的時候不需要發(fā)票的是吧?下賬直接計入差旅費就可以?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
餐費需要發(fā)票?如果是誤餐費也需要發(fā)票嗎?
你好,餐費需要發(fā)票。 是誤餐補助的意思??
是誤餐補助?這個就不需要發(fā)票吧
你好,誤餐補助是不需要發(fā)票 的