你好,可以的,有公司審批表就可以,能稅前扣除的
我們公司經(jīng)常有員工出差,按照公司的出差的標(biāo)準(zhǔn),出差人員每人每天會補助一些餐費和差旅補助,因為有些同事是在比較偏辟的地方施工,用餐難以取得發(fā)票。我們公司應(yīng)該以哪種形式的原始憑證做為支出憑證,即讓員工不用交個人所得稅又能符合企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的要求。
老師您好!員工出差按公司規(guī)定取得的出差補助,應(yīng)入哪個會計科目呢?這個是不是可以不用提供發(fā)票呢,直接在差旅費報銷單上寫上補助金額,這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢?
老師好,我們公司目前的差旅費標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元,含住宿和餐費,但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
老師好,我公司員工出差的差旅費包含了過路費油費住宿費,這些都有發(fā)票,但是餐補每人每天50元,這個沒有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費用,不需要年底匯算清繳調(diào)增?
老師,幫我看看這個差旅費制度,這所說的補助全是包干不需要實際發(fā)票的補助費用,比如總經(jīng)理在區(qū)內(nèi)活動的差旅費是(區(qū)內(nèi)補助80元+伙食補助60元)一共110,這是這一天的差旅費對嗎 ? 三、費用標(biāo)準(zhǔn):總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。 出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū),即: 一類區(qū):特區(qū)、北京、上海、深圳、廣州等地 二類區(qū):除一類區(qū)以外的省會城市、直轄市等地 三類區(qū):其他非省會城市、地區(qū) 1、住宿費及補助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元) 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 三類區(qū) 市內(nèi)每日補助標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)內(nèi)每日補助標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 實支 實支 實支 120 80 員工級 450 350 280 100 50 (二)伙食補助費報銷辦法 1、總經(jīng)理:一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū),實支。市內(nèi)、區(qū)內(nèi)每日補貼60元。 2、員工:一類區(qū)每人每天100元。二類區(qū)每人每天80元。三類區(qū)每人每天60元。
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務(wù),找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票