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Q

一般納稅人,上個月增值稅留底了,這個月有增值稅了,月末怎么處理這個增值稅?分錄怎么做?

2021-10-14 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 17:19

你好,之前的留底在哪個科目里面。

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快賬用戶2862 追問 2021-10-14 17:25

借,應(yīng)交稅費,銷項稅額 應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2021-10-14 17:28

這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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齊紅老師 解答 2021-10-14 17:29

如果還需要交增值稅的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費、未交增值稅。

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你好,之前的留底在哪個科目里面。
2021-10-14
您好 請問上個月留抵有沒有做分錄體現(xiàn)
2020-08-06
你好 ;? ?現(xiàn)在就補做轉(zhuǎn)出處理。 你們 有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎 ???
2021-10-21
同學(xué),以你最后實際繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款
2021-06-08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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