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一般納稅人上期有留抵稅額,這個月上期留抵抵扣了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留抵稅額那部分入什么科目,怎樣寫分錄?

2021-09-13 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 09:51

你好 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶5569 追問 2021-09-13 09:57

老師,比如我上個月銷項稅額是10,進項是2,但是我上期留抵還有3,我只用交5的稅,我不知道這個3入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-09-13 10:06

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅5

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快賬用戶5569 追問 2021-09-13 10:23

好的 老師

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快賬用戶5569 追問 2021-09-13 10:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-13 10:31

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?

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2021-09-13
本期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣
2021-09-08
你好 有留抵稅額 一般不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-09
您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024-09-08
留底進項稅,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-02
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