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員工出差按差旅費標準報銷差旅費,另外出差補貼怎么報銷及作帳?是否要交個稅呢?

2021-10-14 16:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 16:43

借銷售費用差旅費貸銀行存款問下,你當?shù)囟悇站帜沁呌邢揞~,沒有限額的不需要交個稅。

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借銷售費用差旅費貸銀行存款問下,你當?shù)囟悇站帜沁呌邢揞~,沒有限額的不需要交個稅。
2021-10-14
你好,業(yè)務員出差有差旅費補貼100元,放在差旅費報銷。不用找發(fā)票,按規(guī)定標準處理
2021-06-07
您好 差旅補助不需要發(fā)票 不需要交個稅
2021-11-25
您好 計入管理費用-業(yè)務招待費
2021-10-27
你好 借管理費用-差旅費 貸 銀行存款
2021-10-19
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