你好,沒錯(cuò),公式就是這樣的。
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的計(jì)算公式是怎樣的,里面有沒有減除費(fèi)用的,是不是(收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*0.2
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅指的是個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,需要按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納的個(gè)人所得稅。稅率20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅計(jì)稅公式:應(yīng)納稅所得額=財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入-財(cái)產(chǎn)原值-轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的合理費(fèi)用。 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。請(qǐng)問老師這個(gè)個(gè)稅需要個(gè)人承擔(dān)吧?但是我發(fā)現(xiàn)賬面是企業(yè)承擔(dān),放在營業(yè)外支出核算
請(qǐng)問個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒有實(shí)繳,有房產(chǎn)(占比高)這個(gè)個(gè)稅計(jì)稅基數(shù)怎么算的,有規(guī)定是協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格低的話,會(huì)根據(jù)所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)股比例-股權(quán)原值-合計(jì)費(fèi)用來算,還有一個(gè)是所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)股比例+公司房產(chǎn)增值,是哪個(gè)啊
A公司是B公司的母公司,沒有注冊(cè)實(shí)收資本,但是將B公司以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給C公司了,這樣合理嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收益怎么入賬
想問下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅,公式是(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-相關(guān)費(fèi)用)*20%得出,用凈資產(chǎn)核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,凈資產(chǎn)是1900萬,實(shí)收資本是858萬,我們的注冊(cè)資本是1200萬,這種情況下,轉(zhuǎn)讓2%(對(duì)應(yīng)的認(rèn)繳24萬,這部分是未實(shí)繳的),那公式里面的股權(quán)原值是24萬,還是858萬*2%17.16萬?
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
剛開辦二年電動(dòng)車小規(guī)模查賬征收的,怎么建會(huì)計(jì)帳,按電子稅務(wù)局開票流水,還是對(duì)公賬戶流水?期初余額怎么做
老師好,我們公司是做批發(fā)的。在銷售時(shí)客戶會(huì)在貨款里面扣掉一部分貨款,這部分貨款我們的供應(yīng)商會(huì)在下個(gè)月補(bǔ)給我們,相當(dāng)于我們先幫供應(yīng)商墊付給了客戶,他再返給我們,這種情況下應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季報(bào),現(xiàn)在申報(bào)25年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),本月金額的營業(yè)成本能比營業(yè)收入大嗎?(本年累計(jì)的營業(yè)成本<營業(yè)收入)
給出納或者項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)賬的無票支出備用金 拿發(fā)票沖賬可以嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
老師好(法律) 關(guān)于訴訟時(shí)效,我有個(gè)問題:如果一筆債,我債權(quán)人在向法院提起訴訟請(qǐng)求時(shí),對(duì)方在庭上不知道有訴訟時(shí)效3年的事情,那法院判債權(quán)人勝訴后,債務(wù)人還能不能以這筆債超3年的訴訟時(shí)效來拒絕執(zhí)行法院的判決?通常訴訟是一審終審制嗎?還是二審終審?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個(gè)稅,,9月所屬期的個(gè)稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對(duì)吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個(gè)稅,不用吧9月新增加的社保人員在個(gè)稅中發(fā)工資吧
針對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)提示營業(yè)外收入比對(duì)異常,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個(gè)稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
是不是沒有減除費(fèi)用的,
對(duì),這個(gè)并沒有轉(zhuǎn)收費(fèi)用。
印花稅是根據(jù)收入所得再繳納萬分之5的點(diǎn)
對(duì),轉(zhuǎn)賬金額乘以萬分之五計(jì)算的。
明白了,就是作價(jià)的金額為計(jì)稅依據(jù)
對(duì),沒錯(cuò),就是這么計(jì)算印花稅。
那如果我賣掉,沒收錢,直接轉(zhuǎn)的,那印花稅就是0哇。
對(duì)你如果是零元的話,印花稅就是零。
今天我賣出去是是0元,所以計(jì)稅依據(jù)就是0
對(duì),如果零元的話就沒有印花稅。
老師,我稅務(wù)股權(quán)變更好了,拿著聯(lián)系單還要去工商干什么呢?
還要去工商做變更的。
工商變更什么東西啊
工傷也是做股權(quán)變更手續(xù)的。
好的好的,就這一個(gè)是吧,那我從哪里可以查詢到變更后的股權(quán)嗎,如果我工商業(yè)變更了的話
這個(gè)在工商局網(wǎng)站應(yīng)該就可以查詢到。
感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您啦。