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老師,公司一輛車6月份計(jì)已經(jīng)提完折舊,還在使用,9月份抵出去抵了5萬工程款,這個(gè)怎么做賬啊

2021-10-14 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-14 14:19

你好 ; 折足了就放在賬上; 你做固定資產(chǎn)清理 處理 ; 這個(gè)工程款是你們應(yīng)付賬款掛了 科目沒有;

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快賬用戶8177 追問 2021-10-14 14:24

沒有掛,老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:34

?你好 ;沒有掛? 就? 掛下; 借工程施工 -合同成本 -材料費(fèi)人工費(fèi)等貸 應(yīng)付賬款;? ? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ? 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益??

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你好 ; 折足了就放在賬上; 你做固定資產(chǎn)清理 處理 ; 這個(gè)工程款是你們應(yīng)付賬款掛了 科目沒有;
2021-10-14
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-10-31
你好,那你這個(gè)車牌直接做管理費(fèi)用就可以的。
2022-12-28
你好; 匯算要改才行的; 你要補(bǔ)折舊的; 從10月開始折舊的?
2023-05-24
記入到固定資產(chǎn),稅費(fèi)記入貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,等升為一般納稅人以后再抵扣
2021-06-30
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