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老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒提完,但是公司把這輛車賣給個人,二手車市場開發(fā)票4萬,又重新購入一輛新車請問怎么入賬呢

2021-12-03 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 19:52

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 19:55

您好老師這個分錄我能看懂

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齊紅老師 解答 2021-12-03 19:56

你好 具體的你要問那個

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 19:57

就是這個我固定資產(chǎn)系統(tǒng)這兩輛車還有32000沒有提折舊,那我賣4萬塊錢賺這8000我走營業(yè)外收入肯定要交所得稅對吧

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:00

你好是的 是這么做的

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:00

還有我們這輛車是今年6月底開始過戶給個人了,已在6月底也買新車了也開完購買新車發(fā)票了,可是一直沒做賬,然后那32000的折舊也從6月份一直提到9月份,現(xiàn)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)這輛舊車還有13000沒有提折舊,那我現(xiàn)在如果在10月份處理這些賬務(wù)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:03

你要做到這個月做上面我寫的 第一個固定資產(chǎn)清理就是13000

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:04

那老師那我過戶給個人6月份開了4萬發(fā)票

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:06

其實我應該在6月份就應該處理這個車停止折舊

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:08

6月份處理固定資產(chǎn)清理應該是32000,我現(xiàn)在10月份處理固定資產(chǎn)清理寫13000沒關(guān)系嗎,畢竟那個車6月底就已經(jīng)賣給個人了

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:10

之前的折舊紅沖 借累計折舊 借管理費用負數(shù) 從六月份-10月份的紅沖 這個分錄做到這個月

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:19

嗯明白也想了紅沖折舊了,再請問一下老師那我們這樣的話賣車賺了8000塊錢,這個我們大概交多少增值稅呢是交8000/1+3%*2%這么多增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:27

增值稅按你4萬的來交 不是差額

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:38

對老師按照4萬來交增值稅,那老師我營業(yè)外收入貸8000就行了是吧,到時候這8000交所得稅

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:40

對的 是這么做的 是這么理解的

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快賬用戶4283 追問 2021-12-03 20:41

然后我購買新車直接就正常入賬就行了是吧老師謝您

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齊紅老師 解答 2021-12-03 20:43

是的 正常做固定資產(chǎn)就可以 不用客氣

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你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2021-12-03
這種情況,因為也開了發(fā)票,建議還是做一個資金流動,就算是后面資金回流也更好
2023-12-29
同學你好 計入固定資產(chǎn)就要折舊的
2023-12-29
你好,這個車,你們賬上一直沒有體現(xiàn)嗎,那當初買車的銀行存款怎么入賬的
2020-10-30
同學,你好 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 能折算大概4萬,收到錢這么做 借:銀行存款? 4 貸:營業(yè)外收入4 能折算大概4萬,不收錢,只是付新車款抵扣,那就不單獨做4萬的分錄
2024-12-18
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