你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
#提問#老師,我們15年買了一輛車,到但是當時好像沒開發(fā)票,所以公司賬上沒有這輛車,本月我們把這輛車賣了45000,賣個個人,二手車市場代開了發(fā)票,我該怎么進項賬務(wù)處理
#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬,如果我賣15萬可以嗎?這么短就賣承擔的稅費更高嗎?通過二手車交易市場處理不用我開票了吧,流程上該怎么走
老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒提完,但是公司把這輛車賣給個人,二手車市場開發(fā)票4萬,又重新購入一輛新車請問怎么入賬呢
請教老師個問題,我公司2019年4月購入一輛車,2022年5月折舊完畢。因為公司不能掛太多車輛,就把這輛車掛到公司員工倫剛名下?,F(xiàn)在因某種原因倫剛又把這輛車經(jīng)過二手車交易市場賣給公司。并且二手車給我們開了發(fā)票。但是沒有資金流出。那這個怎么做賬。折舊完的還需做賬嗎?
請教老師個問題,我公司2019年4月購入一輛車,2022年5月折舊完畢。因為公司不能掛太多車輛,就把這輛車掛到公司員工倫剛名下?,F(xiàn)在因某種原因倫剛又把這輛車經(jīng)過二手車交易市場賣給公司。并且二手車給我們開了發(fā)票。但是沒有資金流出。那這個怎么做賬。折舊完的還需做賬嗎?
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應交稅費-應交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
您好老師這個分錄我能看懂
你好 具體的你要問那個
就是這個我固定資產(chǎn)系統(tǒng)這兩輛車還有32000沒有提折舊,那我賣4萬塊錢賺這8000我走營業(yè)外收入肯定要交所得稅對吧
你好是的 是這么做的
還有我們這輛車是今年6月底開始過戶給個人了,已在6月底也買新車了也開完購買新車發(fā)票了,可是一直沒做賬,然后那32000的折舊也從6月份一直提到9月份,現(xiàn)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)這輛舊車還有13000沒有提折舊,那我現(xiàn)在如果在10月份處理這些賬務(wù)該怎么處理呢
你要做到這個月做上面我寫的 第一個固定資產(chǎn)清理就是13000
那老師那我過戶給個人6月份開了4萬發(fā)票
其實我應該在6月份就應該處理這個車停止折舊
6月份處理固定資產(chǎn)清理應該是32000,我現(xiàn)在10月份處理固定資產(chǎn)清理寫13000沒關(guān)系嗎,畢竟那個車6月底就已經(jīng)賣給個人了
之前的折舊紅沖 借累計折舊 借管理費用負數(shù) 從六月份-10月份的紅沖 這個分錄做到這個月
嗯明白也想了紅沖折舊了,再請問一下老師那我們這樣的話賣車賺了8000塊錢,這個我們大概交多少增值稅呢是交8000/1+3%*2%這么多增值稅嗎
增值稅按你4萬的來交 不是差額
對老師按照4萬來交增值稅,那老師我營業(yè)外收入貸8000就行了是吧,到時候這8000交所得稅
對的 是這么做的 是這么理解的
然后我購買新車直接就正常入賬就行了是吧老師謝您
是的 正常做固定資產(chǎn)就可以 不用客氣