?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個(gè)月用留底稅額來(lái)抵扣的時(shí)候,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)林牧魚(yú)企業(yè),12月做賬時(shí),1.需要做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄嗎?2.需要將進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅做分錄嗎?謝謝!
本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)需要做什么分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)需要在月末將進(jìn)項(xiàng)票和銷(xiāo)項(xiàng)票進(jìn)行相抵嗎?分錄怎么做合適?
老師好,我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要退回個(gè)供應(yīng)商,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做賬,分錄怎么寫(xiě)?
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問(wèn),我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫(kù)安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷(xiāo)勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷(xiāo)勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問(wèn)#老師,發(fā)行股票作為對(duì)價(jià)取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請(qǐng)幫我寫(xiě)一個(gè)極簡(jiǎn)分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價(jià)確認(rèn)確認(rèn)銷(xiāo)售的損失 按市價(jià)確認(rèn)銷(xiāo)售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車(chē)修理費(fèi)專(zhuān)票 ,增值稅可以抵扣嗎?
那如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄是不是只要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這樣就可以了?
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)只是最后那個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 其他一樣
比如進(jìn)項(xiàng)稅額是52000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是13900,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13900,,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)差額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)52000
請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)稅返還應(yīng)該怎么入賬
平臺(tái)原則上一問(wèn)一答,不同問(wèn)題麻煩另開(kāi)一個(gè)提問(wèn),謝謝