你好,現(xiàn)在肯定還是存在差異的。
老師,請問一下我公司準備出口貨物到國外,怎么在網(wǎng)上辦理退稅?要先開稅率為0%的發(fā)票嗎? 退的是國內(nèi)購買原材料的進項和賣出去銷項,兩者的差額嗎?
暖暖老師在嗎?想問下出口退稅的問題,出口對應(yīng)的貨物購進的時候做了進項稅,這個進項稅跟計提的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目間可有聯(lián)系分錄,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個就一直掛著嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想問下,現(xiàn)在國家出口貨物的退稅率跟增值稅進項稅率是一樣的么?還是仍然存在退稅差異
老師,我想問下稅法問題,進出口企業(yè)購進的貨物出口,那么購進的這部分貨物的進項稅額是可以全部退稅的,那么進項稅額我是不是不可以在增值稅平臺勾選抵扣了
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國國內(nèi),按照進口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進項采購發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下