你好,現(xiàn)在肯定還是存在差異的。
老師,請(qǐng)問一下我公司準(zhǔn)備出口貨物到國(guó)外,怎么在網(wǎng)上辦理退稅?要先開稅率為0%的發(fā)票嗎? 退的是國(guó)內(nèi)購(gòu)買原材料的進(jìn)項(xiàng)和賣出去銷項(xiàng),兩者的差額嗎?
暖暖老師在嗎?想問下出口退稅的問題,出口對(duì)應(yīng)的貨物購(gòu)進(jìn)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅跟計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目間可有聯(lián)系分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)就一直掛著嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想問下,現(xiàn)在國(guó)家出口貨物的退稅率跟增值稅進(jìn)項(xiàng)稅率是一樣的么?還是仍然存在退稅差異
老師,我想問下稅法問題,進(jìn)出口企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物出口,那么購(gòu)進(jìn)的這部分貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以全部退稅的,那么進(jìn)項(xiàng)稅額我是不是不可以在增值稅平臺(tái)勾選抵扣了
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來(lái)的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
請(qǐng)問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說(shuō)是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤(rùn)期末數(shù)是50萬(wàn)。如何把這期末數(shù)的50萬(wàn)轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請(qǐng)問運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營(yíng)業(yè)外收入,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請(qǐng)問這個(gè)預(yù)收多出來(lái)的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤(rùn)和12月報(bào)表的利潤(rùn)不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?