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老師,我想問(wèn)下稅法問(wèn)題,進(jìn)出口企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物出口,那么購(gòu)進(jìn)的這部分貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以全部退稅的,那么進(jìn)項(xiàng)稅額我是不是不可以在增值稅平臺(tái)勾選抵扣了

2022-06-23 22:18
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-23 22:18

您好,是的,是這個(gè)意思的

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您好,是的,是這個(gè)意思的
2022-06-23
1.購(gòu)進(jìn)貨物時(shí):當(dāng)外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),需要將購(gòu)進(jìn)貨物的成本以及相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入賬目。?借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款/銀行存款?這里,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))”是用來(lái)專(zhuān)門(mén)記錄與出口退稅相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.出口退稅處理:當(dāng)外貿(mào)企業(yè)出口商品并成功申請(qǐng)到退稅時(shí),需要將之前計(jì)入的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))”轉(zhuǎn)出,并計(jì)入退稅收入。?借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款(退稅金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-出口退稅轉(zhuǎn)出)?同時(shí),如果退稅金額與原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額有差額,需要將差額部分計(jì)入成本或收入。 3.如果退稅金額小于或等于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額:如果退稅金額小于或等于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么只需要將退稅金額從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))”中轉(zhuǎn)出,差額部分留在該科目下,待后續(xù)處理。 4.如果退稅金額大于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額:如果退稅金額大于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,除了將原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出外,還需要將超出部分計(jì)入收入。?借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款(退稅金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-出口退稅轉(zhuǎn)出)其他業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(超出部分)
2024-05-13
你好,學(xué)員。是的記入成本的
2022-09-10
你好,因?yàn)檫@一部分免抵退稅額是不能夠抵扣的。相當(dāng)于是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-31
你的理解基本正確。“免” 是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可抵減內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額;“退” 是出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
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