你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 還是按2692840算銷項(xiàng)稅額,再減去260萬的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額。
開的銷項(xiàng)金額383831.4按9%的稅率開的,進(jìn)項(xiàng)金額200000按13%的磚票開的,能抵扣多少怎么算?
老師,請(qǐng)問城建及教育附加是按銷項(xiàng)稅額計(jì)算,還是按應(yīng)交增值稅計(jì)算?例如本月銷項(xiàng)稅額是80萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是20萬,城建和教育附加是按80計(jì)算還是按80-20計(jì)算?
2692840金額按13%開票,進(jìn)項(xiàng)有260萬,我們算稅額是按92840算要交稅額么,還是按2692840算稅額在減去260的進(jìn)項(xiàng)稅額算稅額
一般納稅人建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅開票,增值稅計(jì)算方法是按開票金額減去與該項(xiàng)目有關(guān)的成本金額差額計(jì)算增值稅,不能用銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額 以上說法對(duì)吧
進(jìn)項(xiàng)稅額有6個(gè)點(diǎn)13個(gè)點(diǎn)的,那算稅額我是算總的含稅金額再減去不含稅金額得出要交的增值稅稅額?這個(gè)6個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)需要分開算嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。