同學(xué)你好,一般納稅人收到不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,按含稅金額入成本費(fèi)用。
一般納稅人收到不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)票 按含稅還是不含稅金額入成本費(fèi)用
一般納稅人收到不能抵扣的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)票 按含稅還是不含稅金額入成本費(fèi)用 請(qǐng)求老師幫忙
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,專(zhuān)票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進(jìn)項(xiàng)嗎?比如,收到一張專(zhuān)票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得采購(gòu)鮮牛肉的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)抵扣金額是按照發(fā)票上含稅金額計(jì)算抵扣還是不含稅金額
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人公司收到的成本票是按不含稅金額抵扣成本還是按含稅的金額抵扣?
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?