你好,填寫的是一到九月份的合計。
老師,每季度申報企業(yè)所得稅時,這個營業(yè)收入 成本等數(shù)據(jù)是填寫1-9月份的數(shù)據(jù)還是3-9月的數(shù)據(jù)呢
企業(yè)所得稅極季度申報,營業(yè)收入,成本,利潤總額得填寫是累計數(shù)據(jù)嗎,這月10月申報的數(shù)據(jù)是1-9月?還是7-9?
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報表上,預(yù)繳稅款計算,下面的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,填寫的是3季度的數(shù),還是1-9月份的數(shù)據(jù)啊
老師季度所得稅申報表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是填的利潤表12月的數(shù)據(jù)還是填的第4季度的數(shù)據(jù)?
老師您好,季報企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候,主表預(yù)繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個月加起來的?
老師去年一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項票:供電*充電服務(wù)費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務(wù)費或者檢測服務(wù)費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬
哦哦,上季度我的是本季度的數(shù),這樣不會有問題吧
你好,有問題的。 如果你需要交企業(yè)所得稅的話,應(yīng)該是少繳納。
不需要的
那就沒關(guān)系 這個季度改過來