同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:預(yù)付1
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷(xiāo)售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě)?
#提問(wèn)#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開(kāi)過(guò)來(lái)。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來(lái)了,再?zèng)_掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)老師,8月份公司付了一筆廣告費(fèi),借方記預(yù)付賬款貸方銀行存款,9月份回的發(fā)票,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn),支付9-12月房租共8000元,在9月做了分錄,借預(yù)付款8000貸銀行存款8000,9-12月分別做了同一分錄借管理費(fèi)用2000貸預(yù)付款2000。到12月底發(fā)票回來(lái)了應(yīng)如何記賬?
老師,在籌建期產(chǎn)生廣告宣傳費(fèi)13萬(wàn),合同是7-10月份,當(dāng)時(shí)付款是借記預(yù)付賬款,貸記銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,需要怎么做分錄?
老師匯算清繳填報(bào),有個(gè)壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個(gè)就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎?幾月份之前申報(bào)完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書(shū)的問(wèn)題。原產(chǎn)地證明書(shū)當(dāng)中的,出口國(guó),應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報(bào)關(guān)行的企業(yè)。還是說(shuō),兩者都可以填寫(xiě)呢。
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
季度交的,分?jǐn)?個(gè)月,分錄怎么做
同學(xué),你好 3個(gè)月不用分?jǐn)?