你這樣的分錄都不平的,你錯(cuò)的啊
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬。 6000 借:應(yīng)付職工薪酬。 6000 貸:銀行存款。 6000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。 50 老師多出來(lái)的這50怎么辦,
本月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫(xiě)可以嗎?
計(jì)提個(gè)稅是這樣的么,借管理費(fèi)用-職工工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅30
如果公司同意為員工支付個(gè)稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個(gè)稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個(gè)稅30元,公司實(shí)際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個(gè)稅30元, 計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計(jì)提稅費(fèi),借:營(yíng)業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅30 繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個(gè)稅30。 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時(shí)應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個(gè)稅30銀行存款5970
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來(lái)的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開(kāi)公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
就是打個(gè)比方,工資表上個(gè)稅扣繳了50。 實(shí)際發(fā)工資是6000。 是不是我對(duì)分錄的理解那里有問(wèn)題嗎
你好,如果這種情況,那么應(yīng)發(fā)工資,應(yīng)付職工薪酬的借方是6050
而不是你說(shuō)的六千,6000是實(shí)際收到的工資額。
老師,這樣應(yīng)付職工薪酬就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額啦。
你好計(jì)提就是60050。不應(yīng)該是60000
借:銷售費(fèi)用6050 貸:應(yīng)付職工薪酬6050 借:應(yīng)付職工薪酬6050 貸:銀行存款6000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50 貸:銀行存款50 這樣不是會(huì)有50在應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有消掉
你好,上面我表達(dá)不對(duì),個(gè)人所得稅是個(gè)人承擔(dān)的,不要去涉及應(yīng)付職工薪酬
計(jì)提時(shí)6000,發(fā)放時(shí)應(yīng)付職工薪酬也是6000.不可能不平的
哦哦!那這部分我是應(yīng)該做成其他應(yīng)收款這樣嗎?
不用做其他應(yīng)收款啊。個(gè)稅繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi) 收回時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)