你好 ?憑證一樣的,借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
老師我們是小規(guī)模納稅人,就是10月份一張電子普通發(fā)票開錯(cuò)了,到11月份沖紅,那記帳憑證要怎么做呢
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,我開了一張專票,我想請(qǐng)問一下,憑證怎么做?還是和普票一樣的,請(qǐng)老師寫下憑證分錄
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要求開專票,我給開了,這個(gè)賬我怎么做呢?是不是我們還要交這個(gè)專票的稅呢?稅又怎么交?
老師!我們公司是小規(guī)模納稅人8月開了普票204376元,又開了專票25000,這個(gè)要分開做收入嗎?怎么做憑證呢
老師好,小規(guī)模季報(bào)上個(gè)月無票收入了,這個(gè)月人家又要開票了怎么做賬呢
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師!普票的稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)是嗎?
因?yàn)槲覀儧]超45萬
普票的稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? 專票正常交稅??
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?