 
                            您好,11月做,10月入賬的會計憑證的負數(shù)分錄

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們是小規(guī)模納稅人,就是10月份一張電子普通發(fā)票開錯了,到11月份沖紅,那記帳憑證要怎么做呢
老師,我家是小規(guī)模納稅人,10月底開了一張電子普票我忘記賬了,11月1日把這張發(fā)票沖了,金額重新開,小規(guī)模納稅人季度報稅不牽扯稅款,這樣的話我是不是直接做正確金額發(fā)票就行了,不用補記10月的發(fā)票
9月份自行開了一張專票40000元,10月份發(fā)現(xiàn)開錯,紅充了,小規(guī)模納稅人,一季度報一次帳,那么9月份這個40000萬專票需要做賬嗎?做賬就涉及增值稅?
老師我們是小規(guī)模的,9月份開了一張增值稅專票,10月份報稅的時候交了稅,10月份怎么做憑證
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度報稅,我一月份開了10張發(fā)票,3月份要把它沖紅,重新開,我沖紅開發(fā)票要開10張嗎,還是開在一張上就可以?
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
借:應收賬款 -100 貸:主營業(yè)務收入 -87 應交稅費一增值稅-13 老師對吧
?您好,是的,是這樣做的。