你好,是的,都要攤銷入賬的
您好,請(qǐng)問(wèn)我做生產(chǎn)型企業(yè),如果計(jì)提固定資產(chǎn)的話,是直接借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師車間的固定資產(chǎn)折舊做賬是借:制造費(fèi)用—折舊 貸:累計(jì)折舊,這個(gè)制造費(fèi)用—折舊費(fèi)每個(gè)月都很大,必須要攤銷成本去嗎?
借:制造費(fèi)用——折舊 管理費(fèi)用——折舊 貸累計(jì)折舊 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用——折舊 老師這個(gè)分錄計(jì)提的折舊,制造費(fèi)用轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)成本去了,那管理費(fèi)用呢
老師我們是生產(chǎn)高空車的,生產(chǎn)車間購(gòu)入折彎?rùn)C(jī)8月份入的固定資產(chǎn),9月份提的折舊 計(jì)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi),這個(gè)制造費(fèi)用是9月份就需要攤銷嗎?怎樣攤銷。
老師好!就是我們有一個(gè)固定資產(chǎn)是生產(chǎn)需要的,做固定資產(chǎn)卡片時(shí)折舊費(fèi)用分配科目填寫的是制造費(fèi)用,這樣我們計(jì)提折舊時(shí) 借:制造費(fèi)用500 貸:累計(jì)折舊 500 這樣做對(duì)不對(duì)
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?