你好 這個(gè)需要去買(mǎi)盤(pán)子抄稅才可以,沒(méi)有去稅局大廳去申報(bào)吧
個(gè)體工商戶(hù)一次收取含稅一年租金120萬(wàn)增值稅免稅嗎,增值稅怎么算
獲取期初事前校驗(yàn)不通過(guò):【。。。。?!孔鹁吹募{稅人您還未抄報(bào)稅,請(qǐng)先抄報(bào)后再進(jìn)行申報(bào);若沒(méi)有稅控盤(pán)取消校驗(yàn)?,F(xiàn)在需要申報(bào)增值稅,還需要怎么操作?還有我現(xiàn)在手上沒(méi)有稅盤(pán),怎么進(jìn)入進(jìn)行認(rèn)證抵扣操作界面網(wǎng)址是多少?
個(gè)體工商戶(hù)首次報(bào)增值稅,無(wú)稅控盤(pán)怎么取消校驗(yàn)
小規(guī)模納稅人第一次報(bào)增值稅,還沒(méi)有稅控盤(pán),提示若沒(méi)有稅控盤(pán)取消校驗(yàn),應(yīng)該怎么申報(bào)
老師,個(gè)體工商戶(hù)微商報(bào)稅中我這個(gè)個(gè)體工商戶(hù)核定了一個(gè)消費(fèi)稅,消費(fèi)稅以增值稅為依據(jù)再征繳一個(gè)稅嗎,具體怎么記賬報(bào)稅呢
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶(hù)可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
謝謝老師
不客氣 親,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ