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獲取期初事前校驗(yàn)不通過(guò):【。。。。。】尊敬的納稅人您還未抄報(bào)稅,請(qǐng)先抄報(bào)后再進(jìn)行申報(bào);若沒(méi)有稅控盤(pán)取消校驗(yàn)?,F(xiàn)在需要申報(bào)增值稅,還需要怎么操作?還有我現(xiàn)在手上沒(méi)有稅盤(pán),怎么進(jìn)入進(jìn)行認(rèn)證抵扣操作界面網(wǎng)址是多少?

2021-08-02 09:40
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 09:43

你好,你們單位有金稅盤(pán)

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你好,你們單位有金稅盤(pán)
2021-08-02
同學(xué)您好,那您再去核實(shí)一下,確實(shí)確認(rèn)過(guò)了的話(huà),那就再重新做一下數(shù)據(jù)初始化
2021-09-13
您好,是的,您的進(jìn)口增值稅的完稅證明需要在電子稅務(wù)局網(wǎng)上提交比對(duì)的,比對(duì)成功以后可以用于抵扣,您有采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)的,可以填在增值稅申報(bào)表的附表二里面對(duì)應(yīng)的欄次里面
2019-09-05
您好,這個(gè)的話(huà),你現(xiàn)在,只能做無(wú)票收入,這個(gè)才可以處理的和這個(gè)要求
2024-01-15
發(fā)票沖紅后不能換開(kāi)給其他公司,否則有虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。 可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)留抵抵欠,需提交申請(qǐng)表和相關(guān)資料,新進(jìn)項(xiàng)票符合規(guī)定也可參與。 可憑攜程的行程單或申請(qǐng)的電子發(fā)票、紙質(zhì)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。 個(gè)人 APP 匯算清繳截止到次年 6 月 30 日,與公司匯算清繳無(wú)直接關(guān)聯(lián)。應(yīng)在當(dāng)月或后續(xù)月份工資中補(bǔ)扣業(yè)務(wù)員提成的個(gè)稅,并通過(guò)扣繳端申報(bào)繳納,涉及以前年度可能需追溯調(diào)整。
2025-05-09
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