你售價高出固定資產(chǎn)清理這么多,就會有這么多營業(yè)外收入的
老師這個提前出售科目不應該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
老師,銷售固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,在借方這里共有一萬五千多,銷售收入固定資產(chǎn)清理貸方22萬多,固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外收入將近20萬
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
銷售固定資產(chǎn)我開專票給對方公司100萬:J 應收賬款 D營業(yè)外收入 D銷項稅 ;J固定資產(chǎn)清理 D固定資產(chǎn)(這一步固定資產(chǎn)清理應該怎么清0)不可能一直在J方啊
固定資產(chǎn)處置收入6萬,如何做賬務處理,先做借:固定資產(chǎn)清理6萬,貸:固定資產(chǎn)6萬; 借:銀行存款6萬,貸:固定資產(chǎn)清理5萬,應交稅金1萬 借:固定資產(chǎn)清理1萬,貸:營業(yè)外收入1萬 這樣對嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅一個月可以申請幾次
老師好,別的公司可以向我們公司借款嗎?年底還,公戶打給他們公戶
郭老師接郭老師接,收到有形動產(chǎn)租賃費的發(fā)票,我只能做其他應付款嗎,能不能做費用
期末制造費用要全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費用里面嗎?
老師,您好!我想問下,企業(yè)已經(jīng)注銷了,然后因為要補繳稅款又重新恢復了,現(xiàn)在想重新注銷,之前注銷是找代辦做的,現(xiàn)在想自己注銷,這個注銷的程序是怎樣的?
老師請問年度繳費工資調(diào)整申報成功,因為5月份有一個新進人員。年度繳費工資申報處理中,這個年度工資申報是沒成功哈
你好,老師。以前我自己的注冊過營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在已經(jīng)注銷。我現(xiàn)在在其他公司上班,需要進電子稅務系統(tǒng),老板授權(quán)我是開票員,但是系統(tǒng)提示我是法人。不能辦理,這個需要我怎么操作
老師,員工用微信預付LED屏款7500,怎么做賬?
請問,單獨計價的土地,地面上已有建筑物,土地攤銷20年,對嗎?
A企業(yè)有自己的銷售營銷渠道和產(chǎn)品研發(fā)團隊,目前提供原材料和包裝物委托B企業(yè)生產(chǎn)加工雪糕產(chǎn)品,這個過程會計核算怎么做分錄?是否可以用“委托加工物資”科目核算?此科目的二級明細科目怎么設置?生產(chǎn)完工后產(chǎn)品成本怎么核算?運輸途中的運費和入庫搬運費計入什么科目?請給出具體分錄,謝謝。
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我的分錄沒錯吧,固定資產(chǎn)清理借方就是原值減累計折舊, 貸方就是處置的 開出去的發(fā)票上金額
是的,你的分錄沒有問題
固定資產(chǎn)清理貸方減借方差,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
是的,你的理解是對的
嗯嗯,我們客戶的會計問我怎么這樣做的,我以為我錯了呢,沒錯就行,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好