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老師!進項稅額,本月不想抵扣,準(zhǔn)備留著下月抵扣,怎樣做會計分錄?

2021-10-11 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-11 20:05

您好。就是:應(yīng)交稅費增值稅待認(rèn)證

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快賬用戶6254 追問 2021-10-11 20:06

那什么時候用待抵扣進項稅額?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:06

等待抵扣啊,就是不想抵扣

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快賬用戶6254 追問 2021-10-11 20:09

那什么情況下用增值稅侍抵扣這個分錄?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:50

您好,就是等待抵扣,還沒有抵扣

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您好。就是:應(yīng)交稅費增值稅待認(rèn)證
2021-10-11
做進項 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行 這個就可以
2021-10-11
你好,是進項稅額大于銷項稅額怎么做賬嗎
2023-11-04
你好 你上個月是有做留抵吧 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
2022-09-03
您好,進大于銷,是不用做賬務(wù)處理的
2025-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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