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老師,應(yīng)交稅費-減免稅額科目可以有余額嘛?如果本期進項大于銷項,稅盤服務(wù)費遞減增值稅得金額,期末需要從減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是等銷項大于進項時再從減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

2021-10-11 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 16:28

你好 ; 要結(jié)轉(zhuǎn)的;? ?結(jié)轉(zhuǎn)下到未交增值稅去? ?

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快賬用戶1552 追問 2021-10-11 16:45

這樣的話和納稅申報表上的數(shù)據(jù)就不一致了,當(dāng)減免稅額大于未交增值稅時,申報表保存不了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-11 16:59

那你賬上做了結(jié)轉(zhuǎn)后留底就行了

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你好 ; 要結(jié)轉(zhuǎn)的;? ?結(jié)轉(zhuǎn)下到未交增值稅去? ?
2021-10-11
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-04
你好 可以減免? 形成留底等以后抵扣!?
2021-04-01
你好, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳交增值稅銷項抵減稅額
2024-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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