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請問老師,金稅盤費用抵減增值稅,借費用,貸銀行。借應交增值稅-減免稅額,貸費用。那應交增值稅-減免稅額就有余額,是否還需要再將減免稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅

2022-01-07 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 08:30

您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費未交增值稅

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您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費未交增值稅
2022-01-07
您好!是的。可以不用轉(zhuǎn)
2022-05-13
對的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
對的,是的,是這么做的。
2023-09-22
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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