你好? 借 :原材料,貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用?
原材料,周轉材料盤盈盤虧賬務怎么處理?
老師您好!盤點發(fā)現(xiàn)原材料盤盈,怎樣做賬務處理?。?/p>
原材料盤盈怎么做賬務處理
請問飯店的原材料盤盈盤虧怎么做賬務處理?
老師,上月底我們原材料盤點,盤盈了一部分!然后要拿這部分盤盈的原材料,去抵賬,應該怎么做賬務處理?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
發(fā)生原材料退貨,發(fā)票已進行進項抵扣,這個怎么處理?
你好,發(fā)生原材料退貨,賬務處理是 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額。
就是進項轉出嗎?
你好,是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。注意二者的不同
那我稅額要進項轉出嗎?
你好,這個事項是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
這個沒有,就是我進項要不要轉出?怎么個轉法?
你好,不需要轉出。不需要轉出,不需要轉出。(重要的事情說三遍) 是進項稅額負數(shù)