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老師,上月底我們原材料盤點,盤盈了一部分!然后要拿這部分盤盈的原材料,去抵賬,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

2024-01-20 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-20 10:17

借原材料 貸待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶2998 追問 2024-01-20 10:22

抵賬的時候,做借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-20 10:22

你好,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料

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快賬用戶2998 追問 2024-01-20 10:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 10:26

不要客氣,周末愉快

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借原材料 貸待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,借管理費用負(fù)數(shù)
2024-01-20
同學(xué),首先你購入了原材料以后,你肯定會發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
2022-05-13
你好,盤盈的材料,經(jīng)批準(zhǔn)后,沖減管理費用。
2021-07-04
借原材料、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)多做的那一部分紅沖。
2022-10-13
您好 (1)借:原材料——A材料 4 000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 4 000 (2)借: 待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 9 000 貸:原材料——B材料 5 500 原材料——C材料 3 500 (3)借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 4 000 貸:管理費用 4 000 (4)借:原材料 500 營業(yè)外支出 5 000 其他應(yīng)收款 1 050 管理費用 2 450 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 9 000
2020-09-03
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