您好!借管理費(fèi)用維修費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款等
老師,請問我這個月收到專用發(fā)票,先不認(rèn)證,想先入賬,款項已支付,等下個月再認(rèn)證抵扣請問這兩筆分錄怎么做?
老師,您好: 我想問下,收到的專票,這個月認(rèn)證抵扣、認(rèn)證沒抵扣、沒認(rèn)證,這三種情況分別要怎么做賬
你好老師我想問一下收到維修費(fèi)專票這給月不認(rèn)證抵扣月末怎么寫分錄,收到時怎么做分錄
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅及會計分錄,收到不能抵扣進(jìn)項稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個怎么做分錄呢
你好,我們公司收到專票但未抵扣認(rèn)證等下個月認(rèn)證抵扣會計分錄怎么做
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
月末不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎老師
您好!這個不用結(jié)轉(zhuǎn)了
我是新開一般納稅人公司沒有收入收到一張修理費(fèi)用專票征期過后我用抄報稅嗎
你好!是的,不管有沒有業(yè)務(wù)都要的
好的謝謝
您好!不用客氣的了