你好 ; 不對(duì)。 員工餐費(fèi)是福利費(fèi) 應(yīng)該做 :借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款 ; 然后計(jì)提:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
員工餐自己支付 (公司不承擔(dān))員工用餐前期款沒有付 借 管理費(fèi)用 300貸其他應(yīng)付款 -某餐廳 后期員工自己支付某公司300元分錄怎么寫
請(qǐng)問老師!月底員工餐費(fèi)未付給餐廳,借記 管理費(fèi)用 貸記其他應(yīng)付款可以不
老師,請(qǐng)問 員工先墊付了公司聚餐餐費(fèi),本月填了報(bào)銷單,但公司本月不進(jìn)行支付,下月進(jìn)行支付。會(huì)計(jì)在做做賬時(shí): 1、計(jì)提員工聚餐餐費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 2、員工墊付聚餐費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 有沒有問題?
老師,員工餐費(fèi)從工資中扣除計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款,付餐費(fèi)時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
老師,支付員工餐費(fèi)可以借記管理費(fèi)用嗎
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個(gè)票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請(qǐng)問老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請(qǐng)問老師這個(gè)問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問題,還不確定什么時(shí)候能開過來發(fā)票
老師屬于會(huì)計(jì)政策變更有哪些
委托加工涉及庫存商品出庫,和支付加工費(fèi),這兩個(gè)分錄怎么做?
我們是民非組織,有應(yīng)付工資科目,
那你就按上面的做就行
是將應(yīng)付職工薪酬改成 應(yīng)付工資 可以不
應(yīng)付工資下有福利明細(xì)可以改的