好看一下,你們是不是少做了幾題?
應(yīng)付職工薪酬—職工工資余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么處理?
老師負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)過(guò)來(lái)呢
應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬?
跨年了,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)0.01如何調(diào)帳呢
應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)怎么調(diào)整正數(shù)
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國(guó)內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國(guó)內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬(wàn),那為什么收到購(gòu)入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購(gòu)買設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開(kāi)專票,我是按照1%開(kāi)還是按照3%開(kāi)專票啦?
我們沒(méi)有少計(jì)提,我們工資都是推遲發(fā)放,比如現(xiàn)在還只發(fā)完了7月份工資,這個(gè)月有影響嗎?
你好,那也不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該出現(xiàn)貸方余額才對(duì)。
現(xiàn)在是出現(xiàn)了借方余額,你看一下你是少計(jì)提嗎。
老師我沒(méi)有少計(jì)提,只有少發(fā)放
不對(duì) 你看應(yīng)付職工薪酬余額方向
老師只有少計(jì)提,才會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎?
或者是多發(fā)了工資也會(huì)出現(xiàn)。
我們應(yīng)該不會(huì)多發(fā)工資
那就是少做了計(jì)提 就這些原因。
那我直接補(bǔ)計(jì)提一筆分錄就可以了嘛
你好,可以的,可以的。