同學(xué)你好 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,公司買微波爐用于員工熱飯用,收到的專票含稅價(jià)389元,進(jìn)項(xiàng)稅額44.75元,如何做會(huì)計(jì)分錄
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
(9)16日,為推廣新型微波爐,采集用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。老師,題目會(huì)做就是不會(huì)寫(xiě)分錄,求分錄怎么寫(xiě)啊[苦澀]
1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場(chǎng)銷售微波爐500臺(tái),不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)。(2)銷售400臺(tái)微波爐給外地客戶,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開(kāi)具發(fā)票。(4)沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開(kāi)具發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購(gòu)置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元??铐?xiàng)已付。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)6月的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。
1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場(chǎng)銷售微波爐500臺(tái),不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)。(2)銷售400臺(tái)微波爐給外地客戶,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開(kāi)具發(fā)票。(4)沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開(kāi)具發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購(gòu)置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元??铐?xiàng)已付。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)6月的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
可不可以不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那步,直接做借管理費(fèi)福利費(fèi) 貸銀行存款
同學(xué)你好 這個(gè)不能 專票要勾選了轉(zhuǎn)出