你好,學(xué)員。具體哪里不清楚
為推廣新型微波爐,采用“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷(xiāo)售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金412000元(已扣除舊微波爐抵價(jià)40000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,該批微波爐已經(jīng)發(fā)出。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
(6)12日,購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫(kù),且款項(xiàng)已付。(8)15日,從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫(kù),且款項(xiàng)已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。(11)20日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。分錄怎么寫(xiě)
(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。(11)20日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。老師求能把分錄寫(xiě)出來(lái)嗎,我不會(huì)分錄
1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。3)20日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。能把分錄寫(xiě)出來(lái)嗎,我不會(huì)分錄謝謝
1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。3)20日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。求分錄求分錄求分錄,能把分錄寫(xiě)出來(lái)嗎,我不會(huì)分錄謝謝
老師:收其他公司的房租管理費(fèi)發(fā)票怎么開(kāi)?發(fā)票項(xiàng)目開(kāi)什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)公賬戶(hù)給個(gè)人轉(zhuǎn)評(píng)審費(fèi),沒(méi)有票,這樣可以嗎?
老師 問(wèn)個(gè)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題 怎么給一般納稅人和小規(guī)模算開(kāi)票加稅點(diǎn)
老師 有個(gè)問(wèn)題 公司印花稅是按次申報(bào)的 1-5月份每次合同的時(shí)候都申報(bào)了印花稅 但是我7月季度報(bào)的時(shí)候 申報(bào)印花稅又是按1-6月合同來(lái)的 現(xiàn)在要怎么辦呢 難不成申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,乙方租甲方廠房,房屋拆遷,拆遷款10萬(wàn)打入甲方賬戶(hù),其中3萬(wàn)由甲方又打給乙方,乙方用給甲方開(kāi)具發(fā)票嗎
老師,上個(gè)月開(kāi)了6張發(fā)票,已經(jīng)報(bào)完稅了,現(xiàn)在客戶(hù)要求重開(kāi),稅務(wù)上怎么處理
購(gòu)進(jìn)二手車(chē),使用權(quán)是司機(jī),收入也是司機(jī),掛靠公司,如何處理比較好
之前公司購(gòu)車(chē)的時(shí)候直接費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的,沒(méi)有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車(chē)賣(mài)掉怎么做賬呢
公司法人和股東可以不參與公司審批嗎?
宋生 老師 那后期是不是發(fā)票進(jìn)來(lái)了 就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅款 535/1.13*0.13 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益--- 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感覺(jué)后期不會(huì)來(lái)發(fā)票啊